| 2001年度 | 2000年度 | 増減額 | 増減率 | |
| 一般会計 |
25,082
|
21,951
|
3,131
|
14.3
|
| 特別会計 |
21,332
|
19,252
|
2,080
|
10.8
|
|
合 計
|
46,414
|
41,203
|
5,211
|
12.6
|
| 1994年度 | 1995年度 | 1996年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | |
| 金額 |
18,530
|
20,243
|
21,553
|
23,390
|
23,042
|
21,855
|
21,951
|
25,082
|
| 伸率 |
△13.2
|
9.2
|
6.5
|
8.5
|
△1.5
|
△5.2
|
0.4
|
14.3
|
| 1994年度 | 1995年度 | 1996年度 | 1997年度 | 1998年度 | 1999年度 | 2000年度 | 2001年度 | |
| 金額 |
10,554
|
10.289
|
10,713
|
11,090
|
11,320
|
10,929
|
10,928
|
10,892
|
| 伸率 |
2.4
|
△2.5
|
4.1
|
3.5
|
2.1
|
△3.5
|
0.0
|
△0.3
|
|
1999年度末
現在高 |
2000年度
|
2000年度末
現在高見込 |
2001年度
|
2001年度末
現在高見込 |
|||
| 処分決算見込 | 積立決算見込 | 処分予定 | 積立予定 | ||||
| 財政調整基金 |
1,900
|
0
|
146
|
2,046
|
200
|
10
|
1,856
|
| 公共施設建設基金 |
4,587
|
458
|
1,820
|
5,949
|
487
|
583
|
6,045
|
| そ の 他 |
691
|
217
|
1
|
475
|
72
|
2
|
405
|
| 合 計 |
7,178
|
675
|
1,967
|
8,470
|
759
|
595
|
8,306
|
| 1996年度決算 | 1997年度決算 | 1998年度決算 | 1999年度決算 | 2000年度決算見込 | 2001年度予算 | |
| 借 入 額 |
1,421
|
833
|
1,038
|
508
|
351
|
2,056
|
|
ニュータウン義
務教育債を除く |
1,346
|
798
|
727
|
294
|
268
|
485
|
| 現 債 高 |
15,911
|
15,648
|
15,617
|
14,906
|
14,214
|
15,287
|
|
ニュータウン義
務教育債を除く |
12,344
|
12,580
|
11,908
|
11,104
|
10,542
|
11,754
|
|
歳 入
|
歳 出
|
2000年度
当初予算額 |
比 較
|
|||||
|
予算額
|
内繰入金 |
予算額
|
内繰入金
|
増減額
|
増減率 | |||
|
一般会計
|
25,082,000
|
100
|
25,082,000
|
3,806,747
|
21,951,000
|
3,131,000
|
14.3
|
|
| 特 別 会 計 |
国民健康保険 事業特別会計 |
4,449,030
|
778,685
|
4,449,030
|
4,006,600
|
442,430
|
11.0
|
|
| 土地区画整理 事業特別会計 |
2,781,195
|
1,113,569
|
2,781,195
|
1,656,039
|
1,125,156
|
67.9
|
||
| 下水道事業 特別会計 |
1,939,355
|
785,496
|
1,939,355
|
1,655,903
|
283,452
|
17.1
|
||
| 老人保健特別 会計 |
3,005,948
|
149,650
|
3,005,948
|
100
|
3,032,140
|
△26,192
|
△0.9
|
|
| 介護保険特別 会計 |
1,664,800
|
239,345
|
1,664,800
|
1,336,000
|
328,800
|
24.6
|
||
| 病院事業会計 |
6,841,683
|
740,002
|
6,841,683
|
6,649,242
|
192,441
|
2.9
|
||
| 受託水道事業 特別会計 |
649,809
|
649,809
|
916,345
|
△266,536
|
△29.1
|
|||
| 小 計 |
21,331,820
|
3,806,747
|
21,331,820
|
100
|
19,252,269
|
2,079,551
|
10.8
|
|
|
合 計
|
46,413,820
|
3,806,847
|
46,413,820
|
3,806,847
|
41,203,269
|
5,210,551
|
12.6
|
|
|
当初予算額 千円
|
指数1)
|
単位当たり予算額2) 円 | |||
|
予算額
|
増減額
|
一人当たり
|
一世帯当たり
|
||
| 1992年度 |
22,367,000
|
855,000
|
100.0
|
377,585
|
1,045,480
|
| 1993年度 |
21,483,000
|
△884,000
|
96.0
|
350,892
|
949,987
|
| 1994年度 |
18,530,000
|
△2,953,000
|
82.8
|
298,006
|
794,835
|
| 1995年度 |
20,243,000
|
1,713,000
|
90.5
|
326,247
|
867,979
|
| 1996年度 |
21,553,000
|
1,310,000
|
96.4
|
343,321
|
902,328
|
| 1997年度 |
23,390,000
|
1,837,000
|
104.6
|
365,440
|
952,827
|
| 1998年度 |
23,042,000
|
△348,000
|
103.0
|
356,031
|
916,620
|
| 1999年度 |
21,855,000
|
△1,187,000
|
97.7
|
332,694
|
846,339
|
| 2000年度 |
21,951,000
|
96,000
|
98.1
|
324,839
|
821,889
|
| 2001年度 |
25,082,000
|
3,131,000
|
112.1
|
362,111
|
911,112
|
|
項 目
|
2001年度
|
2000年度
|
比較増減
|
| 国民健康保険税 |
1,421,386
|
1,381,065
|
40,321
|
| 国庫支出金 |
1,368,685
|
1,279,492
|
89,193
|
| 療養給付費交付金 |
716,953
|
522,395
|
194,558
|
| 都支出金 |
105,323
|
88,000
|
17,323
|
| 繰入金 |
778,685
|
679,290
|
99,395
|
| 諸収入等 |
57,998
|
56,358
|
1,640
|
|
合 計
|
4,449,030
|
4,006,600
|
442,430
|
|
項 目
|
2001年度
|
2000年度
|
比較増減
|
| 保険給付費 |
2,898,227
|
2,646,241
|
251,986
|
| 老人保健拠出金 |
1,207,426
|
1,060,207
|
147,219
|
| 介護納付金 |
223,629
|
192,386
|
31,243
|
| 諸支出金等 |
119,748
|
107,766
|
11,982
|
|
合 計
|
4,449,030
|
4,006,600
|
442,430
|
|
区 分
|
調定額
(千円) |
収納率
(%) |
収納見込額
(千円) |
|
| 一 般 分 |
医療現年課税分 |
1,182,692
|
89.94
|
1,063,713
|
| 介護現年課税分 |
108,499
|
89.94
|
97,584
|
|
| 医療滞納繰越分 |
447,855
|
19.50
|
87,331
|
|
| 介護滞納繰越分 |
11,003
|
19.50
|
2,145
|
|
| 退 職 分 |
医療現年課税分 |
156,435
|
99.00
|
154,870
|
| 介護現年課税分 |
14,378
|
99.00
|
14,234
|
|
| 医療滞納繰越分 |
6,545
|
22.40
|
1,466
|
|
| 介護滞納繰越分 |
196
|
22.40
|
43
|
|
|
区 分
|
(1)医療費/人/月
|
(2)被保険者数
|
計((1)×(2)) | |
| 一 般 分 |
療養給付費 |
116,458円
|
15,429人
|
1,796,831
|
| 療養費 |
973円
|
15,013
|
||
| 高額療養費 |
13,770円
|
212,461
|
||
| 退 職 分 |
療養給付費 |
302,959円
|
2,566人
|
777,393
|
| 療養費 |
1,794円
|
4,604
|
||
| 高額療養費 |
11,280円
|
28,944
|
||
|
当年度
A |
前年度
当初予算 B |
比較増減
C |
増減率
(%) C/B |
構成比(%)
|
||
|
当年率
|
前年度
当初予算 |
|||||
| 1 使用料及び手数料 |
2
|
1
|
1
|
100.0
|
0.0
|
0.0
|
| 2 国庫支出金 |
1,102,000
|
311,112
|
790,888
|
254.2
|
39.6
|
18.8
|
| 3 都支出金 |
564,988
|
518,097
|
46,891
|
9.1
|
20.3
|
31.3
|
| 4 繰入金 |
1,113,569
|
826,128
|
287,441
|
34.8
|
40.1
|
49.9
|
| 5 繰越金 |
600
|
600
|
0
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
| 6 諸収入 |
36
|
101
|
△65
|
△64.4
|
0.0
|
0.0
|
|
歳入合計
|
2,781,195
|
1,656,039
|
1,125,156
|
67.9
|
100.0
|
100.0
|
|
当年度
A |
前年度
当初予算 B |
比較増減
C |
増減率
(%) C/B |
構成比(%)
|
||
|
当年率
|
前年度
当初予算 |
|||||
| 1 総務費 |
163,077
|
170,220
|
△7,143
|
△4.2
|
5.9
|
10.3
|
| 2 事業費 |
2,617,817
|
1,485,518
|
1,132,299
|
76.2
|
94.1
|
89.7
|
| 3 公債費 |
1
|
1
|
0
|
0
|
0.0
|
0.0
|
| 4 予備費 |
300
|
300
|
0
|
0
|
0.0
|
0.0
|
|
歳出合計
|
2,781,195
|
1,656,039
|
1,125,156
|
67.9
|
100.0
|
100.0
|
|
当初予算額
|
対前年度増減率
(%) |
||
|
予算額
|
対前年度増減額
|
||
| 1991年度 |
960,000
|
−
|
−
|
| 1992年度 |
596,730
|
△363,270
|
△37.8
|
| 1993年度 |
1,144,360
|
547,630
|
91.8
|
| 1994年度 |
482,880
|
△661,480
|
△57.8
|
| 1995年度 |
655,629
|
172,749
|
35.8
|
| 1996年度 |
911,884
|
256,255
|
39.1
|
| 1997年度 |
710,892
|
△200,992
|
△22.0
|
| 1998年度 |
666,468
|
△44,424
|
△6.2
|
| 1999年度 |
964,739
|
298,271
|
44.8
|
| 2000年度 |
1,656,039
|
691,300
|
71.7
|
| 2001年度 |
2,781,195
|
1,125,156
|
67.9
|